收 支 预 算 总 表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
收 入 项 目 | 2015年预算 | 支出项目类别 | 2015年预算 | 支出功能分类 | 2015年预算 | 支出经济分类 | 2015年预算 |
一、一般预算收入 | 1,223,896 | 一、基本支出 | 1,186,896 | 一、一般公共服务 | 815,998 | 一、工资福利支出 | 607,495 |
一般预算拨款 | 1,223,896 | 工资福利支出 | 607,495 | 二、外交 | 0 | 二、商品和服务支出 | 221,062 |
缴入国库的行政事业性收费收入 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 396,939 | 三、国防 | 0 | 三、对个人和家庭的补助 | 395,339 |
罚没收入 | 0 | 定额公用支出 | 169,462 | 四、公共安全 | 0 | 四、对企事业单位的补贴 | 0 |
专项收入 | 0 | 二、项目支出 | 50,000 | 五、教育 | 0 | 五、转移性支出 | 0 |
二、政府性基金收入 | 0 | 基本建设类 | 0 | 六、科学技术 | 0.00 | 六、债务利息支出 | 0.00 |
三、其他非税收入 | 0 | 行政事业类 | 50,000 | 七、文化体育与传媒 | 0 | 七、基本建设支出 | 0.00 |
缴入专户的行政事业性收费收入 | 0 | 其他类 | 0 | 八、社会保障和就业 | 262,080 | 八、其他资本性支出 | 0.00 |
其他非税收入 | 0 | 三、上缴上级支出 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 九、其他支出 | 0.00 |
四、事业收入(不含预算外收入) | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 | 十、医疗卫生 | 84,903 | ||
五、经营收入 | 0 | 五、事业单位经营支出 | 0 | 十一、环境保护 | 0 | ||
六、其他收入 | 0 | 十二、城乡社区事务 | 0 | ||||
七、上级补助收入 | 0 | 十三、农林水事务 | 0 | ||||
八、附属单位上缴收入 | 0 | 十四、交通运输 | 0 | ||||
九、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||||
十六、商业服务业等事务 | 0 | ||||||
十七、金融监管等事务支出 | 0 | ||||||
十八、地震灾后恢复重建支出 | 0 | ||||||
十九、援助其他地区支出 | 0 | ||||||
二十、国土资源气象等事务 | 0 | ||||||
二十一、住房保障支出 | 60,915 | ||||||
二十二、粮油物资管理事务 | 0 | ||||||
二十三、储备事务支出 | 0 | ||||||
二十四、预备费 | 0 | ||||||
二十五、国债还本付息支出 | 0 | ||||||
二十六、其他支出 | 0 | ||||||
二十七、转移性支出 | 0 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 1,223,896 | 本 年 支 出 合 计 | 1,223,896 | 本 年 支 出 合 计 | 1,223,896 | 本 年 支 出 合 计 | 1,223,896 |
上年结余 | 0 | 本年结余 | 0 | 本年结余 | 0 | 本年结余 | 0 |
收 入 总 计 | 1,223,896 | 支 出 总 计 | 1,223,896 | 支 出 总 计 | 1,223,896 | 支 出 总 计 | 1,223,896 |
扫一扫在手机打开当前页