施集镇2016年部门决算情况

    发布时间:2017-09-20 00:00
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    施集镇2016年部门决算情况

    一、部门主要职能

          贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施;组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;发展村级集体经济;负责组织编制本镇建设的总体规划,并组织实施,抓好本镇建设用地的规划管理工作;负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定;编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作等。

    二、2016年度部门决算单位构成

    从决算单位构成看,南谯区施集镇人民政府2016年度部门决算包括镇本级决算和镇属事业单位决算。纳入南谯区施集镇人民政府2016年度部门决算编制范围的单位共1个,即施集镇人民政府本级(含二级机构)。

    三、施集镇2016年度部门决算报表

     

     

     

     

     

     

    收入支出决算总表

     

     

     

    公开01表

    编制单位:施集镇

     

     

    金额单位:万元

    收入

    支出

    项目

    决算数

    项目

    决算数

    一、财政拨款收入

    1354.65

    一、一般公共服务支出

    605.73

    二、上级补助收入

     

    二、外交支出

     

    三、事业收入

     

    三、国防支出

     

    四、经营收入

     

    四、公共安全支出

     

    五、附属单位上缴收入

     

    五、教育支出

     

    六、其他收入

    309.78

    六、科学技术支出

     

     

     

    七、文化体育与传媒支出

    26.86

     

     

    八、社会保障和就业支出

    7.37

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    43.17

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

    十一、城乡社区支出

    68.42

     

     

    十二、农林水支出

    894.87

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

    18.13

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

    二十一、其他支出

     

     

     

    二十二、债务还本支出

     

     

     

    二十三、债务付息支出

     

    本年收入合计

    1664.43

    本年支出合计

    1664.55

     用事业基金弥补收支差额

     

    结余分配

     

         年初结转和结余

    0.76

         年末结转和结余

    0.63

     

     

     

     

    总计

    1665.19

    总计

    1665.19

    收入决算表

                                                  公开02表

    编制单位:施集镇

     

     

     

     

    金额单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业

    收入

    经营

    收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    合计

    1,664.43

    1,354.65

     

     

     

     

    309.78

    201

    一般公共服务支出

    605.60

    295.83

     

     

     

     

    309.78

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    567.67

    257.89

     

     

     

     

    309.78

    2010301

      行政运行

    557.67

    247.89

     

     

     

     

    309.78

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

    10.00

    10.00

     

     

     

     

     

    20106

    财政事务

    37.94

    37.94

     

     

     

     

     

    2010601

      行政运行

    37.94

    37.94

     

     

     

     

     

    207

    文化体育与传媒支出

    26.86

    26.86

     

     

     

     

     

    20701

    文化

    7.71

    7.71

     

     

     

     

     

    2070109

      群众文化

    7.71

    7.71

     

     

     

     

     

    20704

    新闻出版广播影视

    19.14

    19.14

     

     

     

     

     

    2070404

      广播

    19.14

    19.14

     

     

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    7.37

    7.37

     

     

     

     

     

    20805

    行政事业单位离退休

    7.37

    7.37

     

     

     

     

     

    2080502

      事业单位离退休

    1.00

    1.00

     

     

     

     

     

    2080504

      未归口管理的行政单位离退休

    6.37

    6.37

     

     

     

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    43.17

    43.17

     

     

     

     

     

    21007

    计划生育事务

    43.17

    43.17

     

     

     

     

     

    2100717

    计划生育服务

    17.29

    17.29

     

     

     

     

     

    2100799

      其他计划生育事务支出

    25.87

    25.87

     

     

     

     

     

    212

    城乡社区支出

    68.42

    68.42

     

     

     

     

     

    21203

    城乡社区公共设施

    68.42

    68.42

     

     

     

     

     

    2120303

    小城镇基础设施建设

    68.42

    68.42

     

     

     

     

     

    213

    农林水支出

    894.87

    894.87

     

     

     

     

     

    21301

    农业

    643.99

    643.99

     

     

     

     

     

    2130104

    事业运行

    70.92

    70.92

     

     

     

     

     

    2130106

      科技转化与推广服务

    95.25

    95.25

     

     

     

     

     

    2130199

      其他农业支出

    477.82

    477.82

     

     

     

     

     

    21307

    农村综合改革

    250.88

    250.88

     

     

     

     

     

    2130705

      对村民委员会和村党支部的补助

    250.88

    250.88

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    18.13

    18.13

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    18.13

    18.13

     

     

     

     

     

    2210201

      住房公积金

    18.13

    18.13

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开03表

    编制单位:施

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    1,664.55

    1,664.55

     

     

     

     

    201

    一般公共服务支出

    605.73

    605.73

     

     

     

     

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    567.80

    567.80

     

     

     

     

    2010301

      行政运行

    557.80

    557.80

     

     

     

     

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

    10.00

    10.00

     

     

     

     

    20106

    财政事务

    37.94

    37.94

     

     

     

     

    2010601

      行政运行

    37.94

    37.94

     

     

     

     

    207

    文化体育与传媒支出

    26.86

    26.86

     

     

     

     

    20701

    文化

    7.71

    7.71

     

     

     

     

    2070109

      群众文化

    7.71

    7.71

     

     

     

     

    20704

    新闻出版广播影视

    19.14

    19.14

     

     

     

     

    2070404

      广播

    19.14

    19.14

     

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    7.37

    7.37

     

     

     

     

    20805

    行政事业单位离退休

    7.37

    7.37

     

     

     

     

    2080502

      事业单位离退休

    1.00

    1.00

     

     

     

     

    2080504

      未归口管理的行政单位离退休

    6.37

    6.37

     

     

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    43.17

    43.17

     

     

     

     

    21007

    计划生育事务

    43.17

    43.17

     

     

     

     

    2100717

    计划生育服务

    17.29

    17.29

     

     

     

     

    2100799

      其他计划生育事务支出

    25.87

    25.87

     

     

     

     

    212

    城乡社区支出

    68.42

    68.42

     

     

     

     

    21203

    城乡社区公共设施

    68.42

    68.42

     

     

     

     

    2120303

    小城镇基础设施建设

    68.42

    68.42

     

     

     

     

    213

    农林水支出

    894.87

    894.87

     

     

     

     

    21301

    农业

    643.99

    643.99

     

     

     

     

    2130104

    事业运行

    70.92

    70.92

     

     

     

     

    2130106

      科技转化与推广服务

    95.25

    95.25

     

     

     

     

    2130199

      其他农业支出

    477.82

    477.82

     

     

     

     

    21307

    农村综合改革

    250.88

    250.88

     

     

     

     

    2130705

      对村民委员会和村党支部的补助

    250.88

    250.88

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    18.13

    18.13

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    18.13

    18.13

     

     

     

     

    2210201

      住房公积金

    18.13

    18.13

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    财政拨款收入支出决算总表

     

     

     

    公开04表

    编制单位:

     

     

    金额单位:万元

    收入

    支出

    项    目

    决算数

    项目(按功能分类)

    决算数

    一、一般公共预算财政拨款

    1354.65

    一、一般公共服务支出

    295.83

    二、政府性基金预算财政拨款

     

    二、外交支出

     

     

     

    三、国防支出

     

     

     

    四、公共安全支出

     

     

     

    五、教育支出

     

     

     

    六、科学技术支出

     

     

     

    七、文化体育与传媒支出

    26.86

     

     

    八、社会保障和就业支出

    7.37

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    43.17

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

    十一、城乡社区支出

    68.42

     

     

    十二、农林水支出

    894.87

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

    18.13

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

    二十一、其他支出

     

     

     

    二十二、债务还本支出

     

     

     

    二十三、债务付息支出

     

    本年收入合计

    1354.65

    本年支出合计

    1354.65

    年初财政拨款结转和结余

     

    年末财政拨款结转和结余

     

    一般公共预算财政拨款

     

     

     

    政府性基金预算财政拨款

     

     

     

    合计

    1354.65

    合计

    1354.65

     

    一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开05表

    编制单位:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    科目编码

    科目名称

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    项目支出结转

    项目支出结余

     

    合计

     

     

     

    1,354.65

    1,354.65

     

     

     

     

     

     

     

     

    201

    一般公共服务支出

     

     

     

    295.83

    295.83

     

     

     

     

     

     

     

     

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

     

     

     

    257.89

    257.89

     

     

     

     

     

     

     

     

    2010301

      行政运行

     

     

     

    247.89

    247.89

     

     

     

     

     

     

     

     

    2010399

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

     

     

     

    10.00

    10.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    20106

    财政事务

     

     

     

    37.94

    37.94

     

     

     

     

     

     

     

     

    2010601

      行政运行

     

     

     

    37.94

    37.94

     

     

     

     

     

     

     

     

    207

    文化体育与传媒支出

     

     

     

    26.86

    26.86

     

     

     

     

     

     

     

     

    20701

    文化

     

     

     

    7.71

    7.71

     

     

     

     

     

     

     

     

    2070109

      群众文化

     

     

     

    7.71

    7.71

     

     

     

     

     

     

     

     

    20704

    新闻出版广播影视

     

     

     

    19.14

    19.14

     

     

     

     

     

     

     

     

    2070404

      广播

     

     

     

    19.14

    19.14

     

     

     

     

     

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

     

     

     

    7.37

    7.37

     

     

     

     

     

     

     

     

    20805

    行政事业单位离退休

     

     

     

    7.37

    7.37

     

     

     

     

     

     

     

     

    2080502

      事业单位离退休

     

     

     

    1.00

    1.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    2080504

      未归口管理的行政单位离退休

     

     

     

    6.37

    6.37

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

     

     

     

    43.17

    43.17

     

     

     

     

     

     

     

     

    21007

    计划生育事务

     

     

     

    43.17

    43.17

     

     

     

     

     

     

     

     

    2100717

      计划生育服务

     

     

     

    17.29

    17.29

     

     

     

     

     

     

     

     

    2100799

      其他计划生育事务支出

     

     

     

    25.87

    25.87

     

     

     

     

     

     

     

     

    212

    城乡社区支出

     

     

     

    68.42

    68.42

     

     

     

     

     

     

     

     

    21203

    城乡社区公共设施

     

     

     

    68.42

    68.42

     

     

     

     

     

     

     

     

    2120303

      小城镇基础设施建设

     

     

     

    68.42

    68.42

     

     

     

     

     

     

     

     

    213

    农林水支出

     

     

     

    894.87

    894.87

     

     

     

     

     

     

     

     

    21301

    农业

     

     

     

    643.99

    643.99

     

     

     

     

     

     

     

     

    2130104

      事业运行

     

     

     

    70.92

    70.92

     

     

     

     

     

     

     

     

    2130106

      科技转化与推广服务

     

     

     

    95.25

    95.25

     

     

     

     

     

     

     

     

    2130199

      其他农业支出

     

     

     

    477.82

    477.82

     

     

     

     

     

     

     

     

    21307

    农村综合改革

     

     

     

    250.88

    250.88

     

     

     

     

     

     

     

     

    2130705

      对村民委员会和村党支部的补助

     

     

     

    250.88

    250.88

     

     

     

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

     

     

     

    18.13

    18.13

     

     

     

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

     

     

     

    18.13

    18.13

     

     

     

     

     

     

     

     

    2210201

      住房公积金

     

     

     

    18.13

    18.13

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

     

     

     

     

     

     

     

    财决公开06表

    部门:

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    人员经费

    公用经费

    科目编码

    科目名称

    金额

    科目编码

    科目名称

    金额

    科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    231.95

    302

    商品和服务支出

    884.33

    310

    其他资本性支出

     

    30101

      基本工资

    53.00

    30201

      办公费

     

    31001

      房屋建筑物购建

     

    30102

      津贴补贴

    54.00

    30202

      印刷费

     

    31002

      办公设备购置

     

    30103

      奖金

    73.10

    30203

      咨询费

     

    31003

      专用设备购置

     

    30104

    其他社会保障缴费

    26.86

    30204

      手续费

     

    31005

      基础设施建设

     

    30106

      伙食补助费

    0.00

    30205

      水费

     

    31006

      大型修缮

     

    30107

      绩效工资

    25.00

    30206

      电费

     

    31007

    信息网络及软件购置更新

     

    30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    0.00

    30207

      邮电费

     

    31008

      物资储备

     

    30109

      职业年金缴费

    0.00

    30208

      取暖费

     

    31009

      土地补偿

     

    30199

    其他工资福利支出

    0.00

    30209

      物业管理费

     

    31010

      安置补助

     

    303

    对个人和家庭的补助

    238.36

    30211

      差旅费

     

    31011

      地上附着物和青苗补偿

     

    30301

      离休费

    12.02

    30212

      因公出国(境)费用

     

    31012

      拆迁补偿

     

    30302

      退休费

    135.92

    30213

      维修(护)费

    870.13

    31013

      公务用车购置

     

    30303

      退职(役)费

    2.41

    30214

      租赁费

     

    31019

      其他交通工具购置

     

    30304

      抚恤金

    2.32

    30215

      会议费

     

    31020

      产权参股

     

    30305

      生活补助

    25.74

    30216

      培训费

     

    31099

      其他资本性支出

     

    30306

      救济费

    0.00

    30217

      公务接待费

     

    304

    对企事业单位的补贴

     

    30307

      医疗费

    0.00

    30218

      专用材料费

     

    30401

      企业政策性补贴

     

    30308

      助学金

    0.00

    30224

      被装购置费

     

    30402

      事业单位补贴

     

    30309

      奖励金

    0.00

    30225

      专用燃料费

     

    30403

      财政贴息

     

    30310

      生产补贴

    0.00

    30226

      劳务费

     

    30499

    其他对企事业单位的补贴

     

    30311

      住房公积金

    28.94

    30227

      委托业务费

     

    307

    债务利息支出

     

    30312

      提租补贴

    0.00

    30228

      工会经费

     

    30701

      国内债务付息

     

    30313

      购房补贴

    0.00

    30229

      福利费

     

    30707

      国外债务付息

     

    30314

      采暖补贴

    0.00

    30231

      公务用车运行维护费

    7.2

    399

    其他支出

     

    30315

      物业服务补贴

    0.00

    30239

     其他交通费用

     

    39906

      赠与

     

    30399

      其他对个人和家庭的补助支出

    31.02

    30240

      税金及附加费用

     

     

     

     

     

     

     

    30299

      其他商品和服务支出

     

     

     

     

    人员经费合计

    470.31

    公用经费884.33

     

     

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开07表

    编制单位:

     

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    项目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    支出功能分类科目编码

    科目名称(项目)

    小计

    基本支出 

    项目支出

    合计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    四、南谯区施集镇人民政府2016年度部门决算说明

    (一)2016年度收入支出决算情况说明

    2016年度收入总计1664.43万元,支出总计1664.55万元。与2015年相比,收入增加471.43万元,增长39.5%。支出增加369.15万元,增长28.5%,主要原因:一是财政增大对农业农村的扶持力度;二是人员经费的增长。

    (二)2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计1664.43万元,其中:财政拨款收入1354.65万元,占81.39%;其他收入309.78万元,占18.61%。

    (三)2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计1664.55万元,其中:基本支出1664.55万元,占100%。

    (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度财政拨款收入总计1354.65万元,财政拨款支出总计1354.65万元。与2015年相比,收、支总计各增加195.75万元,增长16.89%。主要原因:一是对农业农村事务财政拨款增加,以及小城镇建设扶持力度加大。

    (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1. 财政拨款支出决算总体情况

    2016年度财政拨款支出1354.65万元,占本年支出的81.38%。与2015年相比,财政拨款支出增加195.75万元,增长16.89%。主要原因一是对农业农村事务的扶持力度加大。

    1. 财政拨款支出决算具体情况

    2016年度财政拨款支出1354.65万元,其中:基本支出1354.65万元,占100%。

    1.“一般公共服务”2016年度决算295.83万元,其中:“行政运行”决算247.89万元,主要用于保证机关正常运转,人员经费。“财政事务”支出决算37.94万元,主要用于财政部门人员工资等。

    2.“社会保障和就业”2016年度决算7.37万元,其中:“未归口管理的行政单位离退休”决算6.37万元,主要用于镇机关离退休人员支出;“事业单位离退休”决算1万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

    3.“医疗卫生与计划生育”2016年度决算43.17万元,其中:“行政单位医疗”决算10万元,主要用于镇机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算7.3万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“计划生育事务”决算25.87万元。

    4.“住房保障支出”2016年度决算18.13万元,其中:“住房公积金”决算18.13万元,主要用于镇机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

    5.“农林水支出”2016年度决算894.87万元,其中用于农业方面决算643.99万元;农村综合改革250.88万,主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

    (六)2016年度公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出1354.65万元,其中人员经费470.31万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出;公共经费884.33万元,主要包括机关运行、商品服务支出和其他支出等。

    (一)机关运行经费。

    2016年度南谯施集镇人民政府机关运行经费884.33万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

    (二)政府采购情况。

    2016年度南谯区施集镇人民政府采购支出总额7.8万元,

    均为采购办公用固定资产。

    (九)名词解释

    (一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

    附件:1. 南谯区施集镇人民政府公共财政预算收入支出决算总表

    2. 南谯区施集镇人民政府公共财政预算收入决算表

    3. 南谯区施集镇人民政府公共财政预算支出决算表

    4. 南谯区施集镇人民政府公共财政预算财政拨款收入支出决算总表

    5. 南谯区施集镇人民政府公共预算财政拨款支出决算表

    6. 南谯区施集镇人民政府公共预算财政拨款基本支出决算表

    7. 南谯区施集镇人民政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

     

     

                                

            


    附件:2016年部门决算公开表(附件表1-1-8.xls

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