施集镇2016年部门决算情况
一、部门主要职能
贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施;组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;发展村级集体经济;负责组织编制本镇建设的总体规划,并组织实施,抓好本镇建设用地的规划管理工作;负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定;编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作等。
二、2016年度部门决算单位构成
从决算单位构成看,南谯区施集镇人民政府2016年度部门决算包括镇本级决算和镇属事业单位决算。纳入南谯区施集镇人民政府2016年度部门决算编制范围的单位共1个,即施集镇人民政府本级(含二级机构)。
三、施集镇2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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编制单位:施集镇 |
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金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1354.65 |
一、一般公共服务支出 |
605.73 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
309.78 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
26.86 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7.37 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43.17 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
68.42 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
894.87 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
18.13 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
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本年收入合计 |
1664.43 |
本年支出合计 |
1664.55 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
0.76 |
年末结转和结余 |
0.63 |
|
|
|
|
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|
总计 |
1665.19 |
总计 |
1665.19 |
收入决算表
公开02表
编制单位:施集镇 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
1,664.43 |
1,354.65 |
|
|
|
|
309.78 |
201 |
一般公共服务支出 |
605.60 |
295.83 |
|
|
|
|
309.78 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
567.67 |
257.89 |
|
|
|
|
309.78 |
2010301 |
行政运行 |
557.67 |
247.89 |
|
|
|
|
309.78 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
37.94 |
37.94 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
37.94 |
37.94 |
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
26.86 |
26.86 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
19.14 |
19.14 |
|
|
|
|
|
2070404 |
广播 |
19.14 |
19.14 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.37 |
7.37 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.37 |
7.37 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
6.37 |
6.37 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.17 |
43.17 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
43.17 |
43.17 |
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
17.29 |
17.29 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
25.87 |
25.87 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
68.42 |
68.42 |
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
68.42 |
68.42 |
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
68.42 |
68.42 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
894.87 |
894.87 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
643.99 |
643.99 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
70.92 |
70.92 |
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
95.25 |
95.25 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
477.82 |
477.82 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
250.88 |
250.88 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
250.88 |
250.88 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.13 |
18.13 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.13 |
18.13 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.13 |
18.13 |
|
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支出决算表
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公开03表 |
||
编制单位:施 |
|
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|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,664.55 |
1,664.55 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
605.73 |
605.73 |
|
|
|
|
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
567.80 |
567.80 |
|
|
|
|
|||
2010301 |
行政运行 |
557.80 |
557.80 |
|
|
|
|
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|||
20106 |
财政事务 |
37.94 |
37.94 |
|
|
|
|
|||
2010601 |
行政运行 |
37.94 |
37.94 |
|
|
|
|
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
26.86 |
26.86 |
|
|
|
|
|||
20701 |
文化 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|||
2070109 |
群众文化 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|||
20704 |
新闻出版广播影视 |
19.14 |
19.14 |
|
|
|
|
|||
2070404 |
广播 |
19.14 |
19.14 |
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
7.37 |
7.37 |
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.37 |
7.37 |
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
6.37 |
6.37 |
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43.17 |
43.17 |
|
|
|
|
|||
21007 |
计划生育事务 |
43.17 |
43.17 |
|
|
|
|
|||
2100717 |
计划生育服务 |
17.29 |
17.29 |
|
|
|
|
|||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
25.87 |
25.87 |
|
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
68.42 |
68.42 |
|
|
|
|
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
68.42 |
68.42 |
|
|
|
|
|||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
68.42 |
68.42 |
|
|
|
|
|||
213 |
农林水支出 |
894.87 |
894.87 |
|
|
|
|
|||
21301 |
农业 |
643.99 |
643.99 |
|
|
|
|
|||
2130104 |
事业运行 |
70.92 |
70.92 |
|
|
|
|
|||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
95.25 |
95.25 |
|
|
|
|
|||
2130199 |
其他农业支出 |
477.82 |
477.82 |
|
|
|
|
|||
21307 |
农村综合改革 |
250.88 |
250.88 |
|
|
|
|
|||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
250.88 |
250.88 |
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
18.13 |
18.13 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
18.13 |
18.13 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
18.13 |
18.13 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1354.65 |
一、一般公共服务支出 |
295.83 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
26.86 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7.37 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43.17 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
68.42 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
894.87 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
18.13 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
1354.65 |
本年支出合计 |
1354.65 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
1354.65 |
合计 |
1354.65 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
公开05表 |
|||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
1,354.65 |
1,354.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
295.83 |
295.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
257.89 |
257.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2010301 |
行政运行 |
|
|
|
247.89 |
247.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20106 |
财政事务 |
|
|
|
37.94 |
37.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2010601 |
行政运行 |
|
|
|
37.94 |
37.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
26.86 |
26.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20701 |
文化 |
|
|
|
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2070109 |
群众文化 |
|
|
|
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20704 |
新闻出版广播影视 |
|
|
|
19.14 |
19.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2070404 |
广播 |
|
|
|
19.14 |
19.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
7.37 |
7.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
7.37 |
7.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
6.37 |
6.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
43.17 |
43.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21007 |
计划生育事务 |
|
|
|
43.17 |
43.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2100717 |
计划生育服务 |
|
|
|
17.29 |
17.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
|
|
|
25.87 |
25.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
68.42 |
68.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
|
|
|
68.42 |
68.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
|
|
|
68.42 |
68.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
213 |
农林水支出 |
|
|
|
894.87 |
894.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21301 |
农业 |
|
|
|
643.99 |
643.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2130104 |
事业运行 |
|
|
|
70.92 |
70.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
|
|
|
95.25 |
95.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2130199 |
其他农业支出 |
|
|
|
477.82 |
477.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
21307 |
农村综合改革 |
|
|
|
250.88 |
250.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
|
|
250.88 |
250.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
18.13 |
18.13 |
|
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|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
18.13 |
18.13 |
|
|
|
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2210201 |
住房公积金 |
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18.13 |
18.13 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
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财决公开06表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
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301 |
工资福利支出 |
231.95 |
302 |
商品和服务支出 |
884.33 |
310 |
其他资本性支出 |
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30101 |
基本工资 |
53.00 |
30201 |
办公费 |
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31001 |
房屋建筑物购建 |
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30102 |
津贴补贴 |
54.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||||
30103 |
奖金 |
73.10 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
26.86 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||
30107 |
绩效工资 |
25.00 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
238.36 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||
30301 |
离休费 |
12.02 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||
30302 |
退休费 |
135.92 |
30213 |
维修(护)费 |
870.13 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||
30303 |
退职(役)费 |
2.41 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||
30304 |
抚恤金 |
2.32 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
||||
30305 |
生活补助 |
25.74 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||
30311 |
住房公积金 |
28.94 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.2 |
399 |
其他支出 |
|
||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
31.02 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
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||||
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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人员经费合计 |
470.31 |
公用经费884.33 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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编制单位: |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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四、南谯区施集镇人民政府2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1664.43万元,支出总计1664.55万元。与2015年相比,收入增加471.43万元,增长39.5%。支出增加369.15万元,增长28.5%,主要原因:一是财政增大对农业农村的扶持力度;二是人员经费的增长。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1664.43万元,其中:财政拨款收入1354.65万元,占81.39%;其他收入309.78万元,占18.61%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1664.55万元,其中:基本支出1664.55万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1354.65万元,财政拨款支出总计1354.65万元。与2015年相比,收、支总计各增加195.75万元,增长16.89%。主要原因:一是对农业农村事务财政拨款增加,以及小城镇建设扶持力度加大。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1354.65万元,占本年支出的81.38%。与2015年相比,财政拨款支出增加195.75万元,增长16.89%。主要原因一是对农业农村事务的扶持力度加大。
- 财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出1354.65万元,其中:基本支出1354.65万元,占100%。
1.“一般公共服务”2016年度决算295.83万元,其中:“行政运行”决算247.89万元,主要用于保证机关正常运转,人员经费。“财政事务”支出决算37.94万元,主要用于财政部门人员工资等。
2.“社会保障和就业”2016年度决算7.37万元,其中:“未归口管理的行政单位离退休”决算6.37万元,主要用于镇机关离退休人员支出;“事业单位离退休”决算1万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育”2016年度决算43.17万元,其中:“行政单位医疗”决算10万元,主要用于镇机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算7.3万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“计划生育事务”决算25.87万元。
4.“住房保障支出”2016年度决算18.13万元,其中:“住房公积金”决算18.13万元,主要用于镇机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
5.“农林水支出”2016年度决算894.87万元,其中用于农业方面决算643.99万元;农村综合改革250.88万,主要用于对村民委员会和村党支部的补助。
(六)2016年度公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1354.65万元,其中人员经费470.31万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出;公共经费884.33万元,主要包括机关运行、商品服务支出和其他支出等。
(一)机关运行经费。
2016年度南谯施集镇人民政府机关运行经费884.33万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度南谯区施集镇人民政府采购支出总额7.8万元,
均为采购办公用固定资产。
(九)名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1. 南谯区施集镇人民政府公共财政预算收入支出决算总表
2. 南谯区施集镇人民政府公共财政预算收入决算表
3. 南谯区施集镇人民政府公共财政预算支出决算表
4. 南谯区施集镇人民政府公共财政预算财政拨款收入支出决算总表
5. 南谯区施集镇人民政府公共预算财政拨款支出决算表
6. 南谯区施集镇人民政府公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 南谯区施集镇人民政府性基金预算财政拨款收入支出决算表